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スタンダード(内国株式)建設業1972

三晃金属工業株式会社の業績・決算・財務

総合スコア
75/100
年収
856万70
残業
3.3h100
勤続
18.0年77

業績データ

直近5年間の有価証券報告書に基づく
売上高・利益の推移
📊売上高は7年間で+30%成長。利益率8.1%で安定推移。
471億
+3.7%
38億
-8.1%
8.0%
26億
売上高営業利益純利益
従業員数・平均年収の推移
📊従業員数は7年間で+12%増加。人員増と同時に一人当たり売上高も向上しており、質と量の両面で成長しています。平均年収は+18%上昇。
520人
-
856万
9,050万円
従業員数平均年収一人当たり売上高
従業員一人当たり利益・給与還元率
📊一人当たり利益は緩やかに向上。給与が一人当たり利益を上回っており、人材確保を優先する姿勢です。
509万円
前年比
-13.1%
168.3%
一人当たり純利益(黒字)一人当たり純利益(赤字)給与還元率(右軸)100%ライン
還元率は「平均年収÷一人当たり純利益×100」で算出。100%未満は利益が給与を上回る状態。赤字年度は算出対象外です。
設備投資・研究開発費の推移
📊投資額は37%縮小しており、投資を抑制しています。設備投資が中心で、生産能力やインフラの拡充に注力しています。
9億円
3億円
2.7%
設備投資研究開発費対売上比率(右軸)
株価・市場パフォーマンス(月次)
📊株価は5年間で+229.6%の上昇。日経平均を大きく下回っており、株価は低迷しています。
1,249円
+229.6%
-22pt
対日経パフォーマンス(100=日経平均と同等)
株価(月次終値)出来高対日経パフォーマンス

中期経営計画

有価証券報告書の経営方針より
中期経営方針2024年発表 → 2026年目標

建設業界の構造変化に対応し、安全・法令遵守を基盤に、技術・施工協力会社との連携強化による生産性・品質向上を目指します。これにより「業界最高レベルの商品力・営業力・工事力」を創出し、圧倒的な総合力で業界をリードすることを目指す計画です。

中期経営計画の数値目標と実績推移に基づく評価

重点施策有報「対処すべき課題」より

リスク対策
施工体制及び施工管理力、製造体制の強化
技術開発
自然環境変化等に対応した商品開発
コスト改善
DX推進によるデータ・ノウハウ共有化
コスト改善
働き方改革による業務の見直し
リスク対策
協力会社との連携による施工体制強化

株主・株式構成

2026-03 期末時点

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