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スタンダード(内国株式)小売業2764

株式会社ひらまつの業績・決算・財務

総合スコア
47/100
年収
523万37
勤続
6.9年28
営業益率
2.3%51

業績データ

直近5年間の有価証券報告書に基づく
売上高・利益の推移
📊売上高は6年間ほぼ横ばい。利益率は6.4%→1.9%に低下しており、コスト増や競争激化の影響が考えられます。
107億
-23.1%
2億
-6.4%
2.3%
15億
売上高営業利益純利益
従業員数・平均年収の推移
📊従業員数は6年間で+22%増加。人員増の一方で一人当たり売上高は低下。採用先行で生産性は課題です。平均年収は+13%上昇。
733人
-
523万
1,455万円
従業員数平均年収一人当たり売上高
従業員一人当たり利益・給与還元率
📊7期中5期が赤字と、利益が不安定な状態です。給与が一人当たり利益を上回っており、人材確保を優先する姿勢です。
209万円
前年比
黒字転換
250.5%
一人当たり純利益(黒字)一人当たり純利益(赤字)給与還元率(右軸)100%ライン
還元率は「平均年収÷一人当たり純利益×100」で算出。100%未満は利益が給与を上回る状態。赤字年度は算出対象外です。
設備投資・研究開発費の推移
📊投資額は92%縮小しており、投資を抑制しています。
2億円
-
1.5%
設備投資研究開発費対売上比率(右軸)
株価・市場パフォーマンス(月次)
📊株価は5年間で-2.0%の下落。日経平均を大きく下回っており、株価は低迷しています。
150円
-2.0%
-93pt
対日経パフォーマンス(100=日経平均と同等)
株価(月次終値)出来高対日経パフォーマンス

中期経営計画

有価証券報告書の経営方針より
中期経営計画20302025年発表 → 2030年目標

「中期経営計画2030」では、成長投資による事業拡大、ブランドポートフォリオ再構築、収益性・人員効率改善、ウエディング事業での新価値創出、レジリエンス強化、サステナビリティ経営推進を掲げている。特に、人財戦略と事業戦略の推進を重点施策とし、人的資本の質的向上と定着力強化、ブランド・出店戦略の再構築を目指す。

中期経営計画の数値目標と実績推移に基づく評価

重点施策有報「対処すべき課題」より

その他
人財戦略の強化
成長投資
事業戦略の推進
成長投資
企業成長に向けた戦略的事業拡大の推進
その他
ブランドポートフォリオの再構築
コスト改善
既存店舗における収益性と人員効率の改善

事業ポートフォリオの変化有報「事業の状況」より

ホテル資産譲渡、運営受託開始2024

株主・株式構成

2026-03 期末時点

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