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スタンダード(内国株式)小売業7604

株式会社梅の花グループの業績・決算・財務

総合スコア
41/100
年収
467万29
勤続
15.1年64
営業益率
2.2%51

業績データ

直近5年間の有価証券報告書に基づく
売上高・利益の推移
📊売上高は7年間で+53%成長。利益率2.0%で安定推移。
298億
+1.3%
6億
+17.8%
2.2%
3億
売上高営業利益純利益
従業員数・平均年収の推移
📊従業員数は7年間で-11%減少。人員削減と同時に一人当たり売上高が向上。効率化・選択と集中が進んでいます。平均年収は+11%上昇。
607人
-
467万
4,913万円
従業員数平均年収一人当たり売上高
従業員一人当たり利益・給与還元率
📊8期中5期が赤字と、利益が不安定な状態です。給与が一人当たり利益を上回っており、人材確保を優先する姿勢です。
42万円
前年比
黒字転換
1119.1%
一人当たり純利益(黒字)一人当たり純利益(赤字)給与還元率(右軸)100%ライン
還元率は「平均年収÷一人当たり純利益×100」で算出。100%未満は利益が給与を上回る状態。赤字年度は算出対象外です。
設備投資・研究開発費の推移
📊投資額は安定推移。
10億円
-
3.2%
設備投資研究開発費対売上比率(右軸)
株価・市場パフォーマンス(月次)
📊株価は5年間で-24.7%の下落。日経平均を大きく下回っており、株価は低迷しています。
897円
-24.7%
-91pt
対日経パフォーマンス(100=日経平均と同等)
株価(月次終値)出来高対日経パフォーマンス

中期経営計画

有価証券報告書の経営方針より

少子高齢化や人口減少による市場縮小に対応し、顧客層の若返りや投資負担の少ない業態開発、高価格帯業態の計画的出店を推進。既存店舗の改装・業態転換やM&A活用による基盤強化、全社的な生産性向上と価格政策適正化で収益力強化を目指す。テイクアウト事業の販路拡大や顧客接点強化も重視し、持続的成長を図る計画である。

中期経営計画の数値目標と実績推移に基づく評価

重点施策有報「対処すべき課題」より

成長投資
顧客層の若返りと高価格帯業態の開発
成長投資
既存店舗の改装・業態転換及びM&A活用
コスト改善
全社的な生産性向上と価格政策の適正化
成長投資
テイクアウト事業の販路多様化と効率化
その他
グループ公式アプリによる顧客接点強化

株主・株式構成

2026-04 期末時点

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