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スタンダード(内国株式)輸送用機器7255

株式会社桜井製作所の業績・決算・財務

総合スコア
51/100
年収
533万32
残業
18.4h37
勤続
18.6年79

業績データ

直近5年間の有価証券報告書に基づく
売上高・利益の推移
📊売上高は6年間で-15%縮小。利益率は0.0%→4.0%に改善しており、収益力が強化されています。
50億
-10.4%
2億
黒字転換
3.3%
2億
売上高営業利益純利益
従業員数・平均年収の推移
📊従業員数は6年間で-10%減少。
285人
-
533万
1,742万円
従業員数平均年収一人当たり売上高
従業員一人当たり利益・給与還元率
📊7期中2期が赤字と、利益が不安定な状態です。給与が一人当たり利益を上回っており、人材確保を優先する姿勢です。
74万円
前年比
-28.8%
717.1%
一人当たり純利益(黒字)一人当たり純利益(赤字)給与還元率(右軸)100%ライン
還元率は「平均年収÷一人当たり純利益×100」で算出。100%未満は利益が給与を上回る状態。赤字年度は算出対象外です。
設備投資・研究開発費の推移
📊投資額は88%縮小しており、投資を抑制しています。
2億円
0億円
4.4%
設備投資研究開発費対売上比率(右軸)
株価・市場パフォーマンス(月次)
📊株価は5年間で+0.4%の上昇。日経平均を大きく下回っており、株価は低迷しています。
449円
+0.4%
-62pt
対日経パフォーマンス(100=日経平均と同等)
株価(月次終値)出来高対日経パフォーマンス

中期経営計画

有価証券報告書の経営方針より

競争激化の中、自動車部品加工と工作機械製造の融合を強化し、顧客ニーズ超越の製品開発と技術力向上を目指す。脱炭素社会対応の次世代自動車関連製品の拡大や海外子会社との連携強化も計画。人材育成と技術継承を経営課題と位置付け、持続的成長を図る戦略である。

中期経営計画の数値目標と実績推移に基づく評価

重点施策有報「対処すべき課題」より

成長投資
高効率専用機の提案型営業販売強化
成長投資
次世代自動車関連製品の割合増加
技術開発
技術継承と従業員技能レベル向上
海外展開
海外子会社との連携強化による営業活動
その他
社員研修・資格取得支援による人材育成

株主・株式構成

2026-03 期末時点

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